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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 9.149.194
Nro. Solicitud de Transferencia
35007
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.149.194

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30417
Monto Contrato
₲ 2.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.511.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.561.511.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219904
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)