Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001529
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.999.994
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            37404
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-06-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.999.994
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FALCON COM. & IND. S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80010835-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            104
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-11-42876
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.279.994
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 23.089.833
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 23.089.833
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            223638
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MÉDICOS  POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto Nacional del Cancer
        