Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044966
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85628
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31616
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220344
Nombre de la Licitación
LPN 14/11 Adq. de Reactivos e Insumos para Contingencia DENGUE y Enfermedades Respiratorias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud
