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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009881
Monto de la Factura
₲ 23.134.100
Nro. Solicitud de Transferencia
121760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.134.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30008
Monto Contrato
₲ 2.957.165.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.727.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.727.605

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud