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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97515
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ
RUC
1001661-9
Número de Contrato
61/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37429
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.467.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.467.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217359
Nombre de la Licitación
Construccion Varias de Uso Institucional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional