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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020200
Monto de la Factura
₲ 6.898.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.898.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
116/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44752
Monto Contrato
₲ 2.014.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 955.178.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.178.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud