Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002465
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 346.082.457
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            98856
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-10-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-11-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-11-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 346.082.457
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Tesai Pora
        
                                    RUC
                            
            80061299-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-11-29661
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.848.756.949
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.671.954.495
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.671.954.495
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            220479
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Recolección, Trasnporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Bio Infecciosos y Farmacologicos
        
                                    Convocante
                            
            Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Direccion General de Salud Ambiental
        