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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 18.616.760
Nro. Solicitud de Transferencia
108410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.616.760

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43820
Monto Contrato
₲ 151.516.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.620.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.620.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)