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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0107867
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46317
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-38898
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.328.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214310
Nombre de la Licitación
LPN 08/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS, URGENCIAS, SEDACION Y ANALGESIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud