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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005796
Monto de la Factura
₲ 791.100
Nro. Solicitud de Transferencia
48167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30325
Monto Contrato
₲ 6.456.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213514
Nombre de la Licitación
Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico