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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-39620
Monto Contrato
₲ 825.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.858.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.858.327

Datos de la Licitación

ID de Licitación
222760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)