Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016794
Monto de la Factura
₲ 1.202.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97706
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.202.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32440
Monto Contrato
₲ 69.748.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.316.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.316.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)