Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0776874
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            34810
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-05-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-05-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.600.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
        
                                    RUC
                            
            80025906-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            115
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-11-37794
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 54.846.584
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 54.846.584
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            214310
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 08/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS, URGENCIAS, SEDACION Y ANALGESIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud
        