Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 797.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.208.293
Retención DNCP
₲ 2.841.252
Retención IVA
₲ 21.744.273
Retención Renta
₲ 14.496.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-42899
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.045.663.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.045.663.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225452
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones