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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013805
Monto de la Factura
₲ 17.501.761
Nro. Solicitud de Transferencia
38170
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2017
Fecha de la Transferencia
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.970.062

Retención DNCP
₲ 67.002
Retención IVA
₲ 122.852
Retención Renta
₲ 341.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135368
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.848.884.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.848.884.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores