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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013886
Monto de la Factura
₲ 3.413.630
Nro. Solicitud de Transferencia
53555
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.313.194

Retención DNCP
₲ 13.115
Retención IVA
₲ 20.409
Retención Renta
₲ 66.912
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135368
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.848.884.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.848.884.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores