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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009537
Monto de la Factura
₲ 329.445
Nro. Solicitud de Transferencia
175898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.512

Retención DNCP
₲ 27.414
Retención IVA
₲ 48.647
Retención Renta
₲ 139.872
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12011-12-58229
Monto Contrato
₲ 1.254.438.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.677.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.103.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229289
Nombre de la Licitación
Servicio de Porvisión de Pasajes Aereos a Nivel Internacional para la Implementación del Rubro ?INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS? del Proyecto AIEP
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay