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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000647
Monto de la Factura
₲ 72.597.810
Nro. Solicitud de Transferencia
114602
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.297.780

Retención DNCP
₲ 256.072
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.979.940
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-214341
Monto Contrato
₲ 814.465.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.661.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.661.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410102
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2022 "Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - AD Referéndum a la Ampliación Presupuestaria".
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social