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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0078828
Monto de la Factura
₲ 305.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.053.600

Retención DNCP
₲ 1.078.428
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.338.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
61/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-210891
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.279.713.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.279.713.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardíacos - Plurianual 2021/2022
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social