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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000337
Monto de la Factura
₲ 196.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49495
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.169.560

Retención DNCP
₲ 685.440
Retención IVA
₲ 5.355.000
Retención Renta
₲ 7.140.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-225313
Monto Contrato
₲ 4.993.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.954.495.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.954.495.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLÓGICO INTEGRAL (AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2023-2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados