Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002027
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 621.750
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            18888
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-03-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-03-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-04-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 621.750
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANSELMA ARZAMENDIA
        
                                    RUC
                            
            908599-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            0028
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-11-34513
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 185.748.366
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 157.099.338
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 157.099.338
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            211149
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA 
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        