Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0000162
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            76916
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-07-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-08-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-08-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.750.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
        
                                    RUC
                            
            1255654-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            118
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-11-43081
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 46.437.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.814.683
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.814.683
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            211395
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA F.C.M. Y SUS DEPENDENCIAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        