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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003185
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104438
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
45-2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-36072
Monto Contrato
₲ 696.544.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.963.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.963.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria