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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0050310
Monto de la Factura
₲ 2.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
19662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.787.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40877
Monto Contrato
₲ 223.556.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.755.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.755.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas