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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018319
Monto de la Factura
₲ 38.774.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112366
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.774.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-22313
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.572.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.017.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207254
Nombre de la Licitación
Productos de papel, Carton e impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales