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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40878
Monto Contrato
₲ 277.181.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.805.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.805.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas