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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 646.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127806
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.407.818

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
654
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42252
Monto Contrato
₲ 1.617.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.295.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.295.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216906
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado