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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011362
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
0049
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40858
Monto Contrato
₲ 1.351.735.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.699.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.699.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas