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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0004058
Monto de la Factura
₲ 8.458.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33809
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.458.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRTA SOLEDAD AGUERO RIVERO
RUC
3170742-4
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41931
Monto Contrato
₲ 74.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.502.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.502.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas