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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006373
Monto de la Factura
₲ 8.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.010.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRTA SOLEDAD AGUERO RIVERO
RUC
3170742-4
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-41931
Monto Contrato
₲ 74.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.502.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.502.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas