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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000010
Monto de la Factura
₲ 443.256
Nro. Solicitud de Transferencia
213387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.644

Retención DNCP
₲ 1.612
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196132
Monto Contrato
₲ 76.403.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.849.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.462.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia