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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-018-0000142
Monto de la Factura
₲ 400.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.430.258

Retención DNCP
₲ 1.413.378
Retención IVA
₲ 10.928.182
Retención Renta
₲ 10.928.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12017-18-163886
Monto Contrato
₲ 4.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.534.343.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.534.343.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345963
Nombre de la Licitación
Seguro Medico Privado para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia