Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0033315
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.978.799
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            17737
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-04-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.293.583
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 49.816
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 381.240
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 254.160
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SHIROSAWA COMPANY SAIC
        
                                    RUC
                            
            80009767-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            31/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13006-16-121662
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 898.666.635
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 898.666.635
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302560
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratacion de Servicio de Copiado
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Defensa Publica
        