Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0031305
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.491.355
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            90774
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            13-10-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-11-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-11-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.491.355
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DALMI SRL
        
                                    RUC
                            
            80016745-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            87/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-11-30563
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 130.611.345
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 124.209.014
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 124.209.014
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            216659
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÒN DE PAPELES VARIOS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        