Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004421
Monto de la Factura
₲ 67.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107384
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.965.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
99/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-32985
Monto Contrato
₲ 3.908.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.346.151.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.346.151.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216672
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas