Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004432
Monto de la Factura
₲ 8.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119326
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.004.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
99/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-32985
Monto Contrato
₲ 3.908.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.346.151.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.346.151.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216672
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas