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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010180
Monto de la Factura
₲ 8.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4374
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2012
Fecha de la Transferencia
05-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.832.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
99/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-32985
Monto Contrato
₲ 3.908.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.346.151.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.346.151.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216672
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas