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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 7.268.210
Nro. Solicitud de Transferencia
33240
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.983.408

Retención DNCP
₲ 26.916
Retención IVA
₲ 120.559
Retención Renta
₲ 137.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147165
Monto Contrato
₲ 3.374.170.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.971.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.971.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia