Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003332
Monto de la Factura
₲ 1.439.620
Nro. Solicitud de Transferencia
184324
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.368.787
Retención DNCP
₲ 5.264
Retención IVA
₲ 24.867
Retención Renta
₲ 40.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147165
Monto Contrato
₲ 3.374.170.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.971.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.971.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
