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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000664
Monto de la Factura
₲ 62.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184397
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.654.753

Retención DNCP
₲ 219.647
Retención IVA
₲ 1.698.300
Retención Renta
₲ 1.698.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151809
Monto Contrato
₲ 1.649.992.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.375.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.375.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337834
Nombre de la Licitación
LPN 16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia