Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006910
Monto de la Factura
₲ 23.549.414
Nro. Solicitud de Transferencia
35646
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.395.065
Retención DNCP
₲ 83.921
Retención IVA
₲ 642.257
Retención Renta
₲ 428.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-143428
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.465.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.465.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331013
Nombre de la Licitación
LPN 04 CONTRATACION DE SERVICIO PARA REPARACIONES MAYORES DE VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia