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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007925
Monto de la Factura
₲ 43.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.310

Retención DNCP
₲ 161
Retención IVA
₲ 614
Retención Renta
₲ 819
Multa
₲ 3.096

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147161
Monto Contrato
₲ 571.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.544.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.504.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia