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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009424
Monto de la Factura
₲ 498.800
Nro. Solicitud de Transferencia
162315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.580

Retención DNCP
₲ 1.843
Retención IVA
₲ 7.126
Retención Renta
₲ 14.251
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147161
Monto Contrato
₲ 571.349.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.544.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.504.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia