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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003477
Monto de la Factura
₲ 2.772.520
Nro. Solicitud de Transferencia
31919
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.433

Retención DNCP
₲ 10.351
Retención IVA
₲ 39.608
Retención Renta
₲ 52.810
Multa
₲ 8.318

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147163
Monto Contrato
₲ 1.017.191.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.770.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.770.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia