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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002533
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.676

Retención DNCP
₲ 688
Retención IVA
₲ 5.318
Retención Renta
₲ 5.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147627
Monto Contrato
₲ 1.160.753.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 869.972.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 869.972.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia