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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060145
Monto de la Factura
₲ 39.663.315
Nro. Solicitud de Transferencia
51671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.193.128

Retención DNCP
₲ 148.076
Retención IVA
₲ 566.619
Retención Renta
₲ 755.492
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147166
Monto Contrato
₲ 8.918.722.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.160.559.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.160.559.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia