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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060153
Monto de la Factura
₲ 1.720.280
Nro. Solicitud de Transferencia
62820
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.966

Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 26.259
Retención Renta
₲ 32.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147166
Monto Contrato
₲ 8.918.722.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.160.559.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.160.559.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia