Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004671
Monto de la Factura
₲ 46.128
Nro. Solicitud de Transferencia
51504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.280

Retención DNCP
₲ 172
Retención IVA
₲ 659
Retención Renta
₲ 879
Multa
₲ 138

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151342
Monto Contrato
₲ 285.012.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.909.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.909.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia