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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010357
Monto de la Factura
₲ 6.443.570
Nro. Solicitud de Transferencia
68671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.496

Retención DNCP
₲ 23.811
Retención IVA
₲ 92.051
Retención Renta
₲ 184.102
Multa
₲ 1.643.110

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151336
Monto Contrato
₲ 6.402.214.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.201.164.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.184.730.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia