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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001625
Monto de la Factura
₲ 2.305.240
Nro. Solicitud de Transferencia
185175
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.926

Retención DNCP
₲ 8.518
Retención IVA
₲ 32.932
Retención Renta
₲ 65.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147515
Monto Contrato
₲ 1.665.399.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.315.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.315.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia